一、部门基本情况
秦淮区政协办公室为行政单位,共有在职干部42人,退休干部42人,离休干部8人,聘用人员2人。
二、部门主要职责
根据政协章程规定,秦淮区政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。具体开展的经常性工作有:
1、协商议政。会议大体可分为两类:一类是政协的全体会议、常务委员会会议和主席会议以及专门委员会会议。这类会议一般是定期召开。另一类是专题协商会议、议政会、调研论证会、研讨会、座谈会、学习报告会、情况通报会以及各界人士联谊会等。这类会议不定期召开,会议的议题比较广泛,针对性强。会议参加者除政协委员外,有时还邀请有关民主党派、各界代表人士、专家学者参加。
2、开展调研。主要指专题调查研究,一般由常委会议、主席会议或各专门委员会确定题目,由各专门委员会和办公室有关部门领导组成调研课题小组,进行比较系统深入的调研、论证,写出调研报告,经主席会讨论通过后,形成建议送区委、区政府决策参考。重要的调研报告,课题组要提请常务委员会议或主席会议审议通过,以常务委员会议或主席会议建议案的形式送区委、区政府。
3、组织视察。主要是组织政协委员实地察看各部门、各单位和基层贯彻执行国民经济和社会发展计划以及落实党和国家方针政策的情况,实施民主监督,提出工作建议。专题视察,主要是配合本会常务委员会、主席会议年度工作安排和本区的重要工作部署不定期进行,提高常委会、主席会参政议政质量,形成会议纪要或建议案报党委、政府研究参考。
4、提出提案。政协提案是政协的参加单位和委员向政协全体会议或常务委员会议提出的,经提案委员会审查立案后交党委、政府有关单位办理的书面意见和建议。它是政协履行职能的一个重要方面,承办单位必须向提出提案的委员和单位做出书面答复,并根据区委、区政府的有关规定,保证提案的办理质量。
5、反映社情民意。是指把当前社会中带有普遍性、突出性的问题,广大群众反映的有价值的意见和建议,由政协的专门办事机构及其工作人员,通过政协委员、政协的各个界别搜集上来,如实地向党政部门反映的全过程。这是人民政协履行职能的重要基础和关键环节。
6、开展政协理论研究工作,由政协办公室、各专门委员会、街道政协工委组织对政协工作进行理论研究,并上报市政协理论研究会。
三、年度主要工作任务
一、围绕党政中心,为推动科学发展建言献策
1、切实抓好协商议政。
2、深入开展专题调研。
3、认真组织委员视察。
4、充分发挥智囊团作用,为党政决策提供智力支持。
5、广泛开展民主监督。
二、坚持团结民主,为建设和谐社会凝心聚力
6、加强与党派、团体和无党派人士的合作共事。
7、协助党委政府做好民族宗教工作。
8、充分发挥界别作用。
9、大力推进基层协商民主。
10、重视对困难群体的帮扶。
三、创新常规工作,为彰显履职特色精心谋划
11、提升提案工作水平。
12、创新信息工作机制。
13、加强政协理论研究。
14、强化政协工作宣传。
四、强化自身建设,为打造活力政协夯实基础
15、加强理论学习。
16、从严落实管党治党责任。
17、加强反腐倡廉建设。
18、扎实抓好作风建设。
19、充分发挥委员主体作用。
20、强化对街道政协工委的指导。
四、预算收支基本情况
(一)收入预算情况
2016年全部门预算总收入1506.52万元,为财政部门安排的财政一般预算资金1456.52万元,往年结余50.00万元。
(二)支出预算情况
2016年预计部门总支出1506.52万元。其中基本支出1284.32万元:含工资福利支出546.03万元,商品和服务支出105.41万元,个人和家庭的补助支出632.89万元;项目支出222.20万元,包括:经常性项目支出107.2万元,建设发展性项目支出115.00万元。
五、支出预算情况说明。
(一)支出预算的功能分类说明
1、一般公共服务支出873.64万元,主要用于区政协办公室开展政协事务而发生的基础支出和专项支出。
2、社会保障和就业支出511.66万元主要用于区政协离退休人员支出。
3、住房保障支出121.33万元,主要用于区政协办公室按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、购房补贴和提租补贴。
(二)基本支出1284.32万元的情况说明
1、工资福利支出546.03万元,主要用于在职人员的工资福利支出。
2、商品和服务支出105.41万元,主要用于综合办公费71.40万元;公务用车运行维护费22.50万元(说明:2015年12月31日车改工作已完成,根据区财政部门预算管理相关要求,该项经费只做挂账,无实际支出);在职人员车贴12.51万元。
3、对个人和家庭的补助632.89万元,主要用于在职人员的住房公积金、购房补贴和提租补贴和离退休人员的工资和生活补助。
(三)项目支出222.2万元,主要用于
(1)经常性项目:107.2万元
①政协委员视察、调研、教育、培训活动经费37.2万元;
②政协专委会、协商民主在基层开展工作经费10.00万元;
③离退休老干部工作经费10.00万元;
④政协常委会、主席会、专题议政会经费10.00万元;
⑤提案及智囊团工作经费10.00万元;
⑥社情民意工作、政协理论研讨工作经费10.00万元
⑦文史编撰工作20.00万元。
(2)建设发展性专项115.00万元
①二届一次政协全体委员会议115.00万元;
2016年部门收支预算表 | ||||||
填报部门: | 单位:万元 | |||||
收 入 预 算 | 支 出 预 算 | |||||
项目名称 | 预算金额 | 功能分类 | 支出用途 | |||
功能科目 | 预算金额 | 项目名称 | 预算金额 | |||
收入合计: | 1506.52 | 支出合计: | 1506.52 | 支出合计: | 1506.52 | |
一、公共财政拨款(补助)资金 | 1456.52 | 1、一般公共服务支出 | 873.64 | 一、基本支出 | 1284.32 | |
二、非税资金 | 2、国防支出 | 1、工资福利支出 | 546.03 | |||
三、其他资金 | 3、公共安全支出 | 2、商品和服务支出 | 105.41 | |||
四、往年结余 | 50.00 | 4、教育支出 | 3、对个人和家庭的补助 | 632.89 | ||
5、科学技术支出 | 4、对企事业单位的补贴 | |||||
6、文化体育与传媒支出 | 5、转移性支出 | |||||
7、社会保障和就业支出 | 511.66 | 6、债务利息支出 | ||||
8、医疗卫生与计划生育支出 | 7、基本建设支出 | |||||
9、节能环保支出 | 8、其他资本性支出 | |||||
10、城乡社区支出 | 9、其他支出 | |||||
11、农林水支出 | 二、项目支出 | 222.20 | ||||
12、交通运输支出 | 1、经常性项目支出 | 107.20 | ||||
13、资源勘探信息等支出 | 2、建设发展性项目支出 | 115.00 | ||||
14、商业服务业等支出 | ||||||
15、金融支出 | ||||||
16、国土海洋气象等支出 | ||||||
17、住房保障支出 | 121.23 | |||||
18、粮油物资储备支出 | ||||||
19、其他支出 |
2016年三公经费公共财政拨款预算表 | |||||
填报部门: | 单位:万元 | ||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | ||
32.5000 | 22.5000 | 22.5000 | 10.0000 |
2016年部门支出预算表 | ||
填报部门: | 单位:万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 金额 |
000 | 合计 | 1506.52 |
201 | 一般公共服务支出 | 1126.78 |
20102 | 政协事务 | 1126.78 |
2010201 | 行政运行 | 635.04 |
2010204 | 政协会议 | 53.38 |
2010205 | 委员视察 | 149.10 |
2010206 | 参政议政 | 160.00 |
2010299 | 其他政协事务支出 | 129.27 |
208 | 社会保障和就业支出 | 447.66 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 447.66 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 447.66 |
221 | 住房保障支出 | 109.44 |
22102 | 住房改革支出 | 109.44 |
2210201 | 住房公积金 | 58.40 |
2210202 | 提租补贴 | 47.74 |
2210203 | 购房补贴 | 3.29 |
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